查看原文
其他

内控审计主管

任职要求:

1.  国内外重点大学本科以上学历,企业管理、审计、会计、财务管理类相关专业。

2.  5年以上大中型企业内控、审计、风险管理工作经验。

3.  对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识。

4.  对企业的商业模式、风险有敏感度,有强烈的好奇心及自驱力,具备良好信息捕捉能力、统计与分析能力、沟通协调能力。

5.  30周岁以下,中共党员。


岗位职责:

1.  负责统筹组织公司相关重点工作的开展及督办。

2.  负责建立健全内部审计、内控相关规章制度。

3.  参与编制公司年度内控审计工作计划并组织实施,按时提交内控审计报告,按计划推进内控审计工作。

4.  配合上级审计机关、主管部门或股东开展相关审计工作,协调各部门落实外部审计工作安排及审计问题整改工作。

5.  组织开展内部控制评价工作,对内部控制的有效性进行全面评价、专项评价,不断完善及健全内控体系。

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存